2015年度始興縣直屬機關(guān)工委部門決算基本情況說明
目 錄
一、部門收支決算批復(fù)(公開)總表
二、收入決算批復(fù)(公開)表
三、支出決算批復(fù)(公開)表
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)(公開)總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)(公開)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)(公開)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)(公開)表
八、財政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)(公開)表
九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
十、“三公”支出決算明細表
一、部門基本情況
(一)中國共產(chǎn)黨始興縣直屬機關(guān)工作委員會屬于行政單位, 是縣委派出機構(gòu),內(nèi)設(shè)2個機構(gòu):一是工委辦公室,二是縣直機關(guān)人民武裝部。執(zhí)行行政單位財務(wù)會計制度,法定代表人是陳萬化,地址在縣政府行政大樓五樓。
(二)人員構(gòu)成情況:2015年人員編制4人,在職人員6人,退休人員3人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù):
⑴ 徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策。
⑵ 劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
⑶指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)和部分企業(yè)單位黨組織黨員和干部學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀;指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作,普法教育工作。
⑷指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作,開展社會主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動。
⑸檢查指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨的組織發(fā)展工作,負責(zé)對入黨積極分子和發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作;審批直屬黨總支部、支部發(fā)展新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正。
⑹指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織,實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督、督促和檢查,指導(dǎo)縣直行政、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、中心組學(xué)習(xí)并檢查落實情況,定期了解非黨員和群眾對縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向縣委反映。
⑺領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨的紀律檢查工作,審議縣直機關(guān)、事業(yè)單位科級黨員干部及有關(guān)國有企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀問題,審批股級黨員干部違反黨紀的處分決定。
⑻依法負責(zé)協(xié)助縣直機關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨組織的黨代會和代表選舉的有關(guān)工作。
⑼按照黨章的規(guī)定和要求,做好黨的事務(wù)工作,如收繳黨費、接轉(zhuǎn)組織關(guān)系等等。
⑽領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)人民武裝部搞好武裝工作。
⑾完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(四)主管部門負責(zé)本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
年收入決算89.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款89.47 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金撥款等)0萬元。
三、支出決說明
2015年支出決算89.47萬元,其中:財政撥款安排支出89.47萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出0萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算49.09萬元,占財政撥款支出的54.87%。其中:工資福利支出39.69萬元。
2015年財政撥款安排的基本支出共49.09萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明);
1.一般公共服務(wù)(類)行政運行(款)決算支出49.09萬元,比上年預(yù)算增加6.29萬元,主要原因是:人員變動。
(二)項目支出決算17.40萬元,占財政撥款支出的19.45%,與上年決算相比,減少16%。
2015年財政撥款安排的項目支出共17.4萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)決算支出 17.4萬元,比上年決算增加2.4萬元,主要原因是:項目經(jīng)費增加。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.11萬元,與上年決算數(shù)相比持平。
具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元;
2.公務(wù)用車購置及運行費支出2.09萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運行費支出2.09萬元,平均每輛2.09萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.02萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待。