2016年度韶關(guān)市始興縣墨江中學(xué)決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
始興縣墨江中學(xué)2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能(簡要說明部門本部機構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能)
年決算組成單位共1個,分別是始興縣墨江中學(xué)
(二)人員構(gòu)成情況(簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實有在職人員、離退休人員等財政供給人員情況):本單位有內(nèi)設(shè)4個部門,分別是辦公室、教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處。實有在職人數(shù)為136人,離退休人員42人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)是開展教育教學(xué)活動,實施小學(xué)義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
(四)主管部門(始興縣教育局)負(fù)責(zé)本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算1542.35萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1542.35 萬元,無其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)。
三、支出決說明
2016年支出決算1542.35萬元,其中:財政撥款安排支出1542.35萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算1529.07萬元,占財政撥款支出的99%。其中:工資福利支出743.90萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共1542.35萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明);
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬。
2.教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)決算支出1236.73萬元,比上年決算減少166.83萬元,主要原因是:學(xué)生人數(shù)減少。主要支出項目有人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出決算13.28萬元,占財政撥款支出的0.9%,與上年決算相比,減少5.1%。其中:001項目:特殊教育0.71萬元(主要用于特殊學(xué)校教育、與上年增減變化等請簡要說明);002項目:教育費附加安排的支出12.57萬元。
2016年財政撥款安排的項目支出共13.28萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出0萬元,比上年決算增加(減少)0萬元。
2.教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)決算支出13.28萬元,比上年決算減少80.92萬元,主要原因是:學(xué)生人數(shù)減少。主要支出項目有特殊學(xué)校教育、教育費附加安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4.97萬元,與上年決算數(shù)相比減少30.66%,增減的原因是公務(wù)接待相應(yīng)減少。
具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.無因公出國(境)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出3.46萬元,主要包括:公務(wù)車保有量1輛,全年運行費支出3.46萬元,平均每輛3.46萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.51萬元,主要用于公務(wù)接待費。(其中國內(nèi)公務(wù)接待共計45批次,合計260人次;國(境)外公務(wù)接待0批次0人次。)