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始興縣團委2018年預算公開

2018年度始興縣團委(單位)預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1 個,分別是團委,主要職能是負責團組織建設;負責團員青年的思想引領;開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、文體藝術活動;維護團員青年合法權益;組織青年開展社會實踐志愿服務等活動;完成縣黨委及上級團組織交辦的其他工作。內(nèi)設機構辦公室、學校部兩個職能部門。

(二)人員構成情況。在職人員3人,定額人員1人。

(三)預算年度的主要工作任務。

(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算42.39萬元,其中:一般公共預算撥款42.39 萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算42.39萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出42.39 萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算37.29萬元,占預算撥款支出的88.2%,比上年增9.7萬元,增(減)幅29.7%,原因是人員工資福利增加。其中:工資福利支出28.89萬元。

(二)項目支出預算5萬元,占預算撥款支出的11.8%,與上年預算相比,增長66%,原因是增加工作經(jīng)費。其中:001項目五四活動及志愿者經(jīng)費3萬元(主要用途、與上年持平);002項目團委事業(yè)經(jīng)費2萬元(主要用途、與上年增2萬,屬新增加項目。

(三)四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為2.79萬元,與上年數(shù)相比持平或減少0.03萬元,減少1%,原因是壓縮接待經(jīng)費。按資金來源分,財政撥款2.79萬元;按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出2.5萬元(其中公務用車運行維護費2.5萬元),公務接待費支出0.29萬元。

五、其他需要說明的情況

    (一)機關運行經(jīng)費一般公共預算8.5萬元,包括辦公4萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.8萬元、電費0.12萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用0.6萬元。

)專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

附件:始興縣團委2018年預算公開表

 

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