始興縣編辦2015年部門決算基本情況說(shuō)明
目 錄
一、部門收支決算批復(fù)(公開)總表
二、收入決算批復(fù)(公開)表
三、支出決算批復(fù)(公開)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)(公開)總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)(公開)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)(公開)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)(公開)表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)(公開)表
九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
十、“三公”支出決算明細(xì)表
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 根據(jù)《中共始興縣委、始興縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈始興縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(始委發(fā)〔2010〕9號(hào)),設(shè)立始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,正科級(jí),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列縣委機(jī)構(gòu)序列。主要職能是貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé),加強(qiáng)推進(jìn)行政審批制度改革等;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合股、行政編制股、事業(yè)編制股、行政審批股(加掛監(jiān)督檢查股)四個(gè)內(nèi)設(shè)股室,直屬機(jī)構(gòu)有事業(yè)單位登記管理局。
(二)人員構(gòu)成情況:人員編制10名、后勤服務(wù)人員1名,實(shí)有9人,其中公務(wù)員8人、統(tǒng)發(fā)后勤1人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù):1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),起草機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件,擬訂我縣機(jī)構(gòu)編制有關(guān)政策,統(tǒng)一管理全縣黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
2、加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé)。負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施;審核縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3、加強(qiáng)推進(jìn)行政審批制度改革職責(zé),負(fù)責(zé)研究行政審批制度改革有關(guān)重大問(wèn)題,提出對(duì)策建議。
4、管理縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
5、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
6、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施;審核和管理縣直事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制;審核除承擔(dān)行政職能事業(yè)單位外的正、副科級(jí)事業(yè)單位和股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整。
7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制各項(xiàng)政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
8、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記和管理工作。
9、承辦縣委、縣政府、縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(四)始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入決算說(shuō)明
2015年收入決算67.32萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款67.32 萬(wàn)元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬(wàn)元。
三、支出決說(shuō)明
2015年支出決算67.32萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款安排支出67.32 萬(wàn)元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金撥款等)安排支出0萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算52.32萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的77.72%。其中:工資福利支出41.33萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共52.32萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明);
1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)決算支出52.32 萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加14.65 萬(wàn)元。主要原因是:2015年9月新招公務(wù)員1名及工資改革增加人員經(jīng)費(fèi)。
2.教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))決算支出0萬(wàn)元,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出決算15萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的22.28%,與上年決算相比,減少21.05%。其中:001編委和編辦工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)、全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、全縣機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)、始興人事人才網(wǎng)站維護(hù)、全縣事業(yè)單位登記管理經(jīng)費(fèi)、行政審批制度改革經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出減少了4萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共15萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):
1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)決算支出15萬(wàn)元,比上年決算減少 4萬(wàn)元,主要原因是:壓縮經(jīng)費(fèi)。主要支出項(xiàng)目有機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)、全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、全縣機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)、始興人事人才網(wǎng)站維護(hù)等。
2.教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))決算支出 0萬(wàn)元,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共5.94萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比減1%,增減的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置0 輛,購(gòu)置支出0 萬(wàn)元,平均每輛 0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 3 萬(wàn)元,平均每輛 3萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.94 萬(wàn)元,主要用于業(yè)務(wù)交流接待。