2017年度始興縣 婦聯(lián) (單位)預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。 2017年預算組成單位共1 個,分別是始興縣婦聯(lián),主要職能一是圍繞黨的中心工作,貫徹縣委、縣政府和上級婦聯(lián)部署的各項任務。制定本縣婦女兒童事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,各時期婦女工作和年度工作計劃并組織實施。二是組織婦女學習馬克思主義、毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色的社會主義理論。對廣大婦女進行各種教育和科學文化知識的培訓。提高婦女的思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì),增強自尊、自信、自立、自強精神。三是動員和組織婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設,分別在農(nóng)村婦女和城鎮(zhèn)婦女中組織開展各種富有婦女特色的勞動競賽活動,鼓勵廣大婦女靈我縣的兩個文明建設建功立業(yè)。四是維護婦女兒童的合法權益。向黨政領導和社會各界宣傳婦女先進典型,做好培養(yǎng)選拔女干部的工作。反映婦女的意見和要求,代表婦女參與社會的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關婦女兒童法規(guī)、條例的制定。五是指導下屬各級婦聯(lián)、婦委會和縣的其他婦女組織開展業(yè)務工作,配合組織部門考察縣轄各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))婦聯(lián)班子,做好中青年優(yōu)秀婦女人才的培養(yǎng)選拔和推薦工作。六是密切與其他組織的聯(lián)系與合作,加強婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作,擴大婦女界的交往,加強對外友好合作。內(nèi)設機構2個,下設機構1個。
(二)人員構成情況。機關行政定編4名。
(三)預算年度的主要工作任務。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2017年收入預算58.06萬元,其中:一般公共預算撥款58.06 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年增11.06萬元,原因是對個人的工資和補助增加。
三、支出預算說明
2017年支出預算58.06萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出58. 06萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算44.06萬元,占預算撥款支出的75.88%,比上年增9.06萬元,原因是工資福利增加。其中:工資福利支出27.13萬元
(二)項目支出預算14萬元,占預算撥款支出的24.11%,與上年預算相比,增加2萬元,原因是召開五年一次的婦女代表大會。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2017年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為2.84萬元,與上年數(shù)相比增加0.03萬元,原因是公車運行維護增加。按資金來源分,財政撥款2.82萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出0萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元),公務接待費支出0.34萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經(jīng)費一般公共預算10.5萬元,包括辦公6萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.14萬元、差旅費0.36萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.12萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用1.28萬元。
(二)政府采購預算0萬元。
(三)預算績效目標情況。2017年,主要工作目標有:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,貫徹《中共中央關于加強和改進黨的群團工作的意見》以及省、市婦聯(lián)改革方案,堅持服務黨政大局,緊緊圍繞省、市婦聯(lián)提出的目標任務,以抓主業(yè)、惠民生、謀發(fā)展、促穩(wěn)定為立足點,團結帶領全縣婦女推進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展健康穩(wěn)定發(fā)展而努力奮斗。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
(四)國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。收入0,支出0。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。