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始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2018年預(yù)算公開

2018年度始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 根據(jù)《中共始興縣委、始興縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈始興縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(始委發(fā)〔2010〕9號),設(shè)立始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室,正科級,既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列縣委機(jī)構(gòu)序列。主要職能是貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé),加強(qiáng)推進(jìn)行政審批制度改革等;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合股、行政編制股、事業(yè)編制股、行政審批股(加掛監(jiān)督檢查股)四個內(nèi)設(shè)股室,直屬機(jī)構(gòu)有事業(yè)單位登記管理局。

(二)人員構(gòu)成情況人員編制10名、后勤服務(wù)人員1名,實有10人,其中公務(wù)員9人、統(tǒng)發(fā)后勤1人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),起草機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件,擬訂我縣機(jī)構(gòu)編制有關(guān)政策,統(tǒng)一管理全縣黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

2、加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé)。負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實施;審核縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3、加強(qiáng)推進(jìn)行政審批制度改革職責(zé),負(fù)責(zé)研究行政審批制度改革有關(guān)重大問題,提出對策建議。

4、管理縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

5、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

6、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實施;審核和管理縣直事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制;審核除承擔(dān)行政職能事業(yè)單位外的正、副科級事業(yè)單位和股級事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整。

7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制各項政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

8、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記和管理工作。

9、承辦縣委、縣政府、縣機(jī)構(gòu)編制委員會和上級機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

(四)始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算121.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款121.61萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。比上年增17.29萬元,增幅16.57%,原因是2017年9月新招公務(wù)員1名和機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、行政審批標(biāo)準(zhǔn)化、賦碼發(fā)證、事業(yè)單位法人信息抽查等項目支出增加。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算121.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出121.61萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預(yù)算109.14萬元,占預(yù)算撥款支出的89.75%,比上年增13.82萬元,增幅14.5%,原因是2017年9月新招公務(wù)員1名。其中:工資福利支出70.44萬元。

    (二)項目支出預(yù)算12.47萬元,占預(yù)算撥款支出的10.25%,與上年預(yù)算相比,增長38.55%,原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、行政審批標(biāo)準(zhǔn)化、賦碼發(fā)證、事業(yè)單位法人信息抽查等項目支出增加。其中:001項目用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱注冊管理費74700萬元,與上年增0.47萬元,主要是2017年度欠中辦機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱注冊管理費;002項目用于行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作的辦公設(shè)備購置、資料印刷2萬元,與上年數(shù)相比持平;003項目用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位賦碼發(fā)證(三證合一)費1萬,與上年數(shù)相比持平;004項目用于事業(yè)單位法人信息抽查的資料印刷、接待等支出2萬元,與上年增2萬元,主要是抽查資料印刷、接待等支出增加。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為5.2萬元,與上年數(shù)相比減少0.2萬元,減少3.7%,原因是壓縮支出。按資金來源分,財政撥款5.2萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出2.5萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元),公務(wù)接待費支出2.7萬元。

五、其他需要說明的情況

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算27萬元,包括辦公2萬元、印刷費0.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1.5萬元、公務(wù)接待2.7萬元、手續(xù)0.1萬元、工會經(jīng)0.5萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、培訓(xùn)0.5萬元、電費0.6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元、其他交通費用4.5萬元、其他費用10.6萬元。

(二)政府采購預(yù)算0萬元。

(三)預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年,主要工作目標(biāo)有:完成行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、賦碼發(fā)證、事業(yè)單位法人信息抽查4項工作,依法合規(guī)并安全高效做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

(四)國有資產(chǎn)占有情況。截止2017年底固定資產(chǎn)35.43萬元,其中交通設(shè)備(小汽車)16.18萬元、通用設(shè)備19.25萬元。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0,支出0。

(六)專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

 

附件:始興縣編辦2018年預(yù)算公開表

 

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