2018 年度始興縣 農業(yè)機械管理總站(單位)預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
始興縣農業(yè)機械管理總站2018年部門預算基本情況說明
一﹑部門基本情況
始興縣農業(yè)機械管理總站是縣農業(yè)局下屬的公益一類事業(yè)單位(參照公務員管理事業(yè)單位),內設兩個股窒,一個下屬事業(yè)單位。主要職責是:宣傳和貫徹黨和國家有關發(fā)展農機化的路線、方針、政策。制訂縣農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃、重大技術措施并組織實施。引進國內外先進適用農業(yè)機械,引進農業(yè)機械,引導農業(yè)機械產品結構調查整。組織農機化的示范推廣應用、人員培訓、安全生產教育工作。擬訂和實施農機作業(yè)規(guī)范和技術標準。實施拖拉機、聯(lián)合收割機等農業(yè)機械的安全監(jiān)理、產品質量檢驗、監(jiān)督和認證管理。指導農機化推廣體系和服務體系建設。負責拖拉機駕駛員的培訓教材、考核、發(fā)證、年審工作。負責拖拉機行駛證、駕駛證的核發(fā)、補發(fā)工作。辦理拖拉機的登記入戶、年度審驗、變更和轉籍過戶工作。負責拖拉機駕駛員交通安全知識的學習工作。負責農業(yè)機械行業(yè)業(yè)務技術和職業(yè)技能鑒定培訓及考核工作、負責救災柴油的安排和農業(yè)機械化統(tǒng)計工作。承辦縣政府及上級的關部門交辦的其他工作。
(一)2018年預算單位共2個,分別是農業(yè)機械管理總站和農業(yè)機械推廣站。
主要職能是:負責本縣區(qū)域拖拉機、聯(lián)合收割機等農業(yè)機械駕駛技術培訓和交通安全知識的學習工作;負責農業(yè)機械的操作、維修、保養(yǎng)等人員的技術培訓工作;負責基層農機管理人員培訓工作;負責農業(yè)機械職業(yè)技能鑒定工作。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農業(yè)技術推廣法》;負責擬定適應本地實際的新農機(具)、新技術推廣項目,制定推廣實施方案并組織實施推廣工作;負責農機化新技術、新農機(具)的信息收集、掌握成效、分析、咨詢、經驗交流等工作。
(二)人員構成情況:核定行政編制5名;公益一類事業(yè)編制2名;公益二類事業(yè)編制2名;自籌人員2名;離休人員1名;退休人員12名。
(三)預算年度的主要工作任務:宣傳和貫徹黨和國家有關發(fā)展農機化的路線、方針、政策。制訂縣農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃、重大技術措施并組織實施。引進國內外先進適用農業(yè)機械,引進農業(yè)機械,引導農業(yè)機械產品結構調查整。組織農機化的示范推廣應用、人員培訓、安全生產教育工作。擬訂和實施農機作業(yè)規(guī)范和技術標準。實施拖拉機、聯(lián)合收割機等農業(yè)機械的安全監(jiān)理、產品質量檢驗、監(jiān)督和認證管理。指導農機化推廣體系和服務體系建設。負責拖拉機駕駛員的培訓教材、考核、發(fā)證、年審工作。負責拖拉機行駛證、駕駛證的核發(fā)、補發(fā)工作。辦理拖拉機的登記入戶、年度審驗、變更和轉籍過戶工作。負責拖拉機駕駛員交通安全知識的學習工作。負責農業(yè)機械行業(yè)業(yè)務技術和職業(yè)技能鑒定培訓及考核工作、負責救災柴油的安排和農業(yè)機械化統(tǒng)計工作。承辦縣政府及上級的關部門交辦的其工作。負責本縣區(qū)域拖拉機、聯(lián)合收割機等農業(yè)機械駕駛技術培訓和交通安全知識的學習工作;負責農業(yè)機械的操作、維修、保養(yǎng)等人員的技術培訓工作;負責基層農機管理人員培訓工作;負責農業(yè)機械職業(yè)技能鑒定工作。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農業(yè)技術推廣法》;負責擬定適應本地實際的新農機(具)、新技術推廣項目,制定推廣實施方案并組織實施推廣工作;負責農機化新技術、新農機(具)的信息收集、掌握成效、分析、咨詢、經驗交流等工作。
二、收入預算說明
(一)收入預算總體說明
2018年收入預算160萬元,公共財政撥款160萬元。
(二)支出預算總體說明
2018年收入預算160萬元,公共財政撥款160萬元。2018年支出預算160萬元,按用途劃分,基本支出預算142萬元,占總支出的88.45%;工資福利支出46.70萬元;對個人和家庭的補貼支出80.80萬元;商品和服務支出14.50萬元;項目支出預算18萬元,占總支出的11.25%。
三、機關運行經費預算說明
2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為14.50萬元,比上年增(減)1萬元,增(減)12%,原因是單位人員退休一人。其中辦公費5.9萬元、印刷費0.7萬元、郵電費0.64萬元、差旅費1.2萬元、水費0.6萬元、電費0.8萬元、維修(護)費1.01萬元、公務接待費1.15萬元、公務用車運行維護費2.5萬元。
四、“三公”經費預算說明
2018“三公”經費預算為3.65萬元,與上年決算數相比持平或減少0.84%。按資金來源分,財政撥款3.65萬元,按具體項目分,公務車購置及運行維護支出2.5萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元),公務接待費支出1.15萬元。