始興縣人社局2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門下設(shè)11個股室:人秘股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股(縣職稱改革辦公室)、就業(yè)促進(jìn)股、社會保障股、退休人員社會化管理服務(wù)股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊、公務(wù)員辦公室、工傷保險股。有3個下屬事業(yè)單位:始興縣人才工作管理辦公室、始興縣勞動人事爭議仲裁院、始興縣職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。
基本職能:加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合;加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)的職責(zé),加強(qiáng)組織實施勞動監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。貫徹落實“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線,堅持改革統(tǒng)攬、依法行政,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),努力把握發(fā)展新機(jī)遇,以開展建設(shè)人民滿意工作部門為抓手,推進(jìn)人社事業(yè)各項工作。
2016年決算組成單位共1個,是始興縣人社局。
人員構(gòu)成情況:我單位行政編制18名,其中:局長1名、副局長3名;參公編制10名,事業(yè)編制人員2名,工勤人員2名,定額人員1名,其他人員5名,退休人員12名。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
1、著力抓好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,促使就業(yè)局勢持續(xù)穩(wěn)定
2、著力推進(jìn)社保擴(kuò)面征繳工作,實現(xiàn)社會保險全覆蓋。
3、著力推進(jìn)人事制度改革,促進(jìn)人才隊伍建設(shè)。
4、著力化解矛盾糾紛,促使勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
5、著力推進(jìn)就業(yè)技能社保精準(zhǔn)扶貧,扶貧攻堅扎實開展。
6、著力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),公共服務(wù)能力明顯提升。
二、收入決算說明
2016年收入決算709.39萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款709.39 萬元,無財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等其他收入。
三、支出決說明
2016年支出決算709.39萬元,其中:財政撥款安排支出709.39萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算340.39萬元,占財政撥款支出的47.98%。其中:工資福利支出168.74萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助為95.09萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共340.39萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明);
1.人員經(jīng)費決算支出263.83萬元,比上年預(yù)算減少 30.84萬元,主要原因是:人員的調(diào)動與退休。主要支出項目有基本工資和津補(bǔ)貼。
2.日常公用經(jīng)費決算支出76.56萬元,比上年決算增加41.56萬元,主要原因是:核算的科目調(diào)整。主要支出項目有辦公費、郵電費、接待費、差旅費、業(yè)務(wù)費等等。
(二)項目支出決算369萬元,占財政撥款支出的52.02%,與上年決算相比,減少20.15%。其中:001項目人力資源和社會保障管理事務(wù)182萬元,其中的就業(yè)管理事務(wù)95萬元;002項目就業(yè)補(bǔ)助為187萬元,其中就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼為20萬元。
2016年財政撥款安排的項目支出共709.39萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明):
1.社會保障和就業(yè)支出決算支出為698.40萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)中的行政運行259萬元,機(jī)關(guān)服務(wù)3萬元,就業(yè)管理事務(wù)95萬元,其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出87萬元;行政事業(yè)單位離退休支出67.40萬元;就業(yè)補(bǔ)助187萬元;
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的決算支出為10.99萬元,比上年減少2.96萬元,主要原因是:醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)和單位人員的變動。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13萬元,與上年決算數(shù)相比減少0.76%,增減的原因是公務(wù)接待費用的減少。
具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年無使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)、局屬單位出國情況。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出7.5萬元,主要包括:公務(wù)車保有量3輛,全年運行費支出7.5萬元,平均每輛2.5萬元。
3.公務(wù)接待費支出5.5萬元,主要用于國內(nèi)接待費。